Руководства, Инструкции, Бланки

Заполнение 3ндфл За 2015 Год Для Имущественного Вычета Образец img-1

Заполнение 3ндфл За 2015 Год Для Имущественного Вычета Образец

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Заполнения декларации 3 ндфл для имущественного налогового вычета образец

Заполнения декларации 3 ндфл для имущественного налогового вычета

95 коп. «Сумма, перешедшая с предыдущего года» в моем случае «0 так как в прошлом году я не указывала проценты по ипотеке вовсе. Вот и все, совсем не трудно! Остается еще один вопрос, на который я не нашла внятного ответа: «Когда начинать вписывать в декларацию 3-ндфл уплаченные проценты по ипотечному кредиту (с самого начала или после получения основного вычета по стоимости квартиры)?» Инспекторы ФНС и сотрудники организаций, оказывающих помощь в заполнении декларации, «в один голос» утверждают, что проценты можно не вписывать до тех пор, пока не будет получен весь вычет по стоимости квартиры. Но, я считаю, что проценты нужно указывать.
и жена может получить вычет с руб. (260 000 руб.).Помимо вычета на недвижимость, гражданину положен вычет на погашение процентов кредита, взятого на приобретение (строительство) жилья. Вычет по заполнения процентам кредита распределяется в тех же долях, что и основной вычет. То есть, если супруги подали заявление о распределении вычета 75 мужу и 25 жене, то вычет по процентам также будет предоставлен в размере 75 мужу и 25 жене. По кредитам, полученным до 2014 года, размер уплаченных процентов, с которых государство возвращает 13 подоходного налога, не ограничен, по кредитам, полученным после года, максимальная сумма таких расходов рублей (то есть вернуть можно максимум 390. Договор купли-продажи у него имеется и прикреплен к налоговой декларации. Тогда налогом облагается только прибыль по результатам реализации транспорта: рублей. Ставка налога составляет 13. Итого к уплате: рублей. Расчет облагаемой прибыли от реализации недвижимости. Пример 2, предложил, что некоторый гражданин А. Продал квартиру за 3000000 рублей, которую приобрел менее 3 лет назад. Максимальный налоговый вычет составляет 1000000 рублей. Тогда облагается рублей. Ставка налога составляет 13. Итого к уплате: рублей. Вся эта информация указывается на листе А. В строке «Код вида дохода» ставится «01». Сведения о плательщике приводятся в графах «ИНН» и «Наименование товара источника выплаты дохода». Общую стоимость сделки приводят в. Бесплатные примеры и образец заполнения декларации 3-ндфл 2015. Подавать декларацию 3-ндфл за 2015 год нужно.

Декларация 3 ндфл и налоговый вычет -имущественный, социальный и

Какие документы нужно подать в ФНС для получения остатка имущественного налогового вычета? С учетом того.

Рекомендуем заполнять 3-ндфл декларацию в онлайн сервисе ндфлка. Статьи 227, 228 и 229 НК РФ.

Листы А - И заполняются только при наличии у налогоплательщика доходов и расходов, отражаемых в этих разделах или листах, а также права на получение тех или иных налоговых вычетов. Так, на листах А, Б и В приводятся сведения о доходах, полученных налогоплательщиком: - от источников в РФ (лист А - за пределами РФ (лист Б - от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики (лист В). После этого рассчитываются суммы доходов, не облагаемых ндфл лист Г, а также суммы различных налоговых вычетов, на получение которых налогоплательщик претендует в данном налоговом периоде: - имущественных (лист Д1 лист Д2 - стандартных и социальных.

Cправочная система Госфинансы. Рекомендации, ответы

Вам понадобится, для получения имущественного вычета по окончании года, необходимо подать в налоговую инспекцию по.

Другие статьи

Образец заполнения 3 ндфл имущественный вычет - Новое за сегодня

Образцы примеры заполнения налоговой декларации 3-ндфл

эталон наполнения налоговой декларации 3-ндфл за 2014 и 2015 год.). Ммв-7-11671, после ее гос регистрации, официального опубликования и вступления в силу в истинное время приказ фнс рф от 24. По нашемупримеру эту будет последующим образом ниже идут строчки, куда нужно писать сумму вычета по процентам,который был предоставлен ранее. В целом структура декларации остается постоянной уже много лет изменяются только некие строчки. Нарисунке видно, что есть особый сервис поиск, с помощьюкоторого можно избрать подходящий код.

Представляем пример наполнения декларации 3-ндфл в случае покупки жилища. Примеры наполнения 3-ндфл за 2012 год при покупке жилища лист 1. новенькая форма 3-ндфл и порядок ее наполнения, утвержденные приказом фнс рф от 24. Встроенное видео как заполнять 3-ндфл на материальный вычет неотклонимым документом при воззвании в.

3-ндфл - пример и образец заполнения декларации 3-ндфл 2015

Ткс представление налоговой декларации (расчета) в налоговый орган, в компетенцию которого не заходит прием этой налоговой декларации (расчета). Гпх, включая доходы по договорам найма, аренды хоть какого имущества) от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами. Пошаговая аннотация для тех, кому необходимо заполнить 3-ндфл для имущественного вычета. Налоговая программка декларация 2015 предназначена для автоматического наполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-ндфл и форма 4-ндфл) за 2015 год. По методу наполнения декларация 3-ндфл не поменялась, не поменялось, по.

Образец заполнения 3-ндфл при переносе остатка вычета

эталон наполнения декларации 3-ндфл за 2014 год при продаже квартиры. Уточненная декларация представляется в налоговый орган по форме, действовавшей в налоговый период, за который вносятся надлежащие конфигурации. Доход от реализации машины стопроцентно покрылся стандартным вычетом (наибольший размер для нежилого имущества 250 тыс. Налогового кодекса рф) (кбк по ндфл с доходов, приобретенных физическими лицами обозначенными в статье 228 также тут нужен код по окато той местности, где налог уплачивался. эталон наполнения декларации 3-ндфл за 2013 год для налогового вычета за обучение в 2013 году иванов и. эталон (пример) наполнения декларации для возврата налога (получения общественного налогового вычета) по расходам на исцеление.

Образец заполнения 3 ндфл имущественный вычет

Добавлен: 26 Окт 2016 от: a4tech

Образец заполнения декларации 3 ндфл 2015 для имущественного вычета

Полина Герасимова (Мск)
Порядок заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ для получения имущественного вычета. вопрос внизу

Оксана Красильникова
это ваше право. По закону имеете право вернуть с обеих организаций (в размере фактически уплаченого налога), но это ваше право, а не обязаность. Как хотите, так и подавайте, налоговой всё равно, лишь бы лишнего не затребовали у налоговиков.

Виктория Фролова
С обеих надо брать, чтобы получить общий доход и НДФЛ за целый год Брать 2-НДФЛ с обеих организаций, иначе Вы неправильно насчитаете остаток вычета (ведь работодатель предоставлял Вам вычет - а в какой сумме Вы не знаете)

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Найденов Дмитрий

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Марсель Герасимов (Мск)
Помогите с заполнением Декларации 3-НДФЛ для получения имущественного вычеты с покупкой квартиры!

Оксана Красильникова
Пункт о котором вы пишите д. б. заполнен только тогда, когда выплаченная сумма больше годового дохода и на эту разницу налоговый вычет переносится на следующий налоговый период

Виктория Фролова
Правильно заполнить. Правильно вносите данные из справки 2-НДФЛ о доходах за год.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Найденов Дмитрий

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Надежда Дмитриева (Мск)
Декларация 3-НДФЛ, на имущественный вычет

Оксана Красильникова
Да, можно, в соответствии с п.4 ст.80 НК РФ.

Виктория Фролова
Можно по почте, обязательно с уведомлением о получении и с описью отправляемых документов. Все равно ответ о принятом решении по декларации, налоговая отправляет по почте. Просто когда лично декларация подается есть возможность какие то.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Найденов Дмитрий

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Ростислав Михайлов (Мск)
Первый раз подала декларацию по возврату НДФЛ по имущественному вычету на покупку квартиры. Знакомые сказали, что МИ ФНС

Оксана Красильникова
Уведомление выдадут в том случае, если Вы написали на него заявление, если нет, то нет. Подавайте каждый год декларацию и получайте все разом, вот и всё!

Виктория Фролова
Конечно можете, если так лучше. Уведомление не берите, откажитесь от него. определенно да! в этом и есть фишка что нужно выбрать либо получить все за 12 мес. все отчисления НДФЛ с зарплаты, либо каждый месяц не будут вычитать НДФЛ.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Найденов Дмитрий

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Юрий Морозов (Мск)
Какие нужны документы на возврат процентов от покупки жилья?

Оксана Красильникова
Для получения имущественного вычета вам потребуются: копия паспорта, декларация 3-НДФЛ, заявление на возврат налога, справка о доходах 2-НДФЛ, договор приобретения жилья, платежные документы, подтверждающие ваши расходы, свидетельство о.

Виктория Фролова
Это называется налоговый вычет. налоговая декларация справка 2 ндфл свидетельство о собственности договор купли-продажи расписка о переводе денег для начала, стоит выяснить - есть ли у вас право на такой возврат ( ИНВ). Вам в.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Найденов Дмитрий

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Образец заполнения декларации 3 ндфл 2015 для имущественного вычета

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ по имущественному вычету

Пакет документов по имущественному вычету

которую можно взять у налогового агента;

свидетельства о госрегистрации прав на жилье или долю в нем, если проводится или завершилось строительство объекта;

дома, жилого помещения;

свидетельства на землю, дом или строительство;

платежей, что подтвердят фактическую уплату средств по расходам;

если жилье покупается в кредит – справки из банка о погашенных процентах по займу, а также копии .

Инструкция по заполнению

Допускается использовать при заполнении справки 3-НДФЛ ручку синего или черного цвета.

Можно использовать и одностороннюю печать бланков.

Нельзя вносить поправки или зачеркивать данные.

Следите за состоянием штрих-кодов, которые часто повреждаются при скреплении листов.

Суммы стоит указывать в рублях, копейки должны округляться (показатель 50 и более – в большую сторону, менее 50 – в меньшую).

Для каждого знака есть ячейка – нельзя вписывать данные хаотично.

При наличии в значении ОКАТО больше 11 цифр нужно проставить нули.

На каждом листе стоит указать ИНН, ФИО заявителя.

Внизу ставят дату и подписи.

При совместной собственности

Возможен ли вычет второй год подряд?

При оформлении вычета за несколько лет

Следующие строки оставляем пустыми. Над строкой «Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя» Вы ставите свою подпись и дату заполнения. Правую нижнюю часть титульного листа под заголовком «Заполняется работником налогового органа» Вы оставляете незаполненной.2. Следующий лист, который нужно заполнить — «Лист А». В нем нужно отразить Ваши доходы за 2014 год. Для того, чтобы заполнить эти данные Вам нужно иметь перед собой справку о доходах 2-НДФЛ от работодателя.

Сначала Вы указываете налоговую ставку – «13» %. Далее переносите из справки 2-НДФЛ ИНН, КПП (п. 1.1 ), код ОКТМО(п. 1.3)и наименование Вашего работодателя (п. 1.2).

Сумма дохода – это данные пункта 5.1 справки 2-НДФЛ. Сумма облагаемого налога – пункт 5.2. Сумма налога исчисленная и налога удержанная – соответственно пункты 5.3 и 5.4.

Обратите внимание, если у Вас в году было несколько работодателей, Вам нужно указать на листе А данные по каждому из них (в данном примере мы предполагаем, что работодатель был один).

3. Заполняем следующий лист декларации «Лист Д1».

Он посвящен заявляемому имущественному вычету. В пункте 1.1 нужно указать код наименования объекта: 1 – жилой дом, 2 – квартира, 3 – комната, 4 –доля (доли) в жилом доме, квартире, комнате, земельном участке, 5 – земельный участок, предоставленный для индивидуального жилищного строительства, 6 – земельный участок, на котором расположен приобретенный жилой дом, 7 – жилой дом с земельным участком.

Далее нужно заполнить пункт 1.2 в соответствии с видом собственности на объект в Вашем случае: 1 – индивидуальная собственность, 2 – общая долевая, 3 – общая совместная, 4 – собственность несовершеннолетнего ребенка.

В пункте 1.3 Вам необходимо отразить признак налогоплательщика: 01 – собственник объекта, 02 – супруг собственника объекта, 03 – родитель несовершеннолетнего ребенка (собственника объекта), 13 – налогоплательщик, заявляющий имущественный вычет по расходам, связанным с приобретением объекта в общую долевую собственность себя и своего несовершеннолетнего ребенка (детей), 23 – налогоплательщик, заявляющий имущественный вычет по расходам, связанным с приобретением объекта в общую долевую собственность супруга и своего несовершеннолетнего ребенка (детей).

В пункте 1.5 Вы отражаете адрес квартиры, по которой Вы заявляете имущественный вычет.

Далее, если покупка квартиры осуществлялась по договору купли-продажи, Вам нужно указать дату получения свидетельства о праве собственности (в пункте 1.7). Если покупка произошла по договору долевого участия, Вам нужно указать дату получения акта приема-передачи квартиры (в пункте 1.6).

В пункте 1.11 укажите год начала использования имущественного вычета. Если Вы заявляете вычет первый раз в декларации за 2014 год, то укажите год «2014».

В пункте 1.12 Вам нужно отметить сумму расходов на покупку квартиры, не превышающих 2000 000 рублей.

Образец заполнения 3-НДФЛ 2015

Бесплатные примеры и образец заполнения декларации 3-НДФЛ 2015

Обратите внимание на то, что если у вас не сохранились документы о покупке автомобиля,

с помощью которых в могли бы подтвердить сумму расходов, связанную с покупкой этой машины,

то вы все равно можете претендовать на вычет, но его сумма не будет больше 250000 рублей.

А если проданный автомобиль до этого находился в вашей собственности более минимального предельного срока владения (3-х или 5-ти лет),

то заполнять декларацию в этом случае при его продаже не нужно.

Вместе с заявлением необходимо приложить копию договора о приобретении жилья,

копию документа на право собственности на жилье или акт о передаче жилья налогоплательщику,

а так же платежные документы, оформленные в установленном порядке и подтверждающие

факт уплаты денежных средств налогоплательщиком,

например, на ремонт помещения или уплату процентов по кредиту, если эти расходы также предъявляются к вычету

(квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных

средств со счета покупателя на счет продавца,

товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием

в них адресных и паспортных данных продавца

и другие документы). Подробнее.

Если вы подаете декларацию 3-НДФЛ для получения имущественного налогового вычета

по расходам на покупку квартиры и получали

доходы из нескольких источников (например, если вы работаете на

основном месте работы и по совместительству)

с разными кодами ОКТМО, то для каждого кода ОКТМО необходимо заполнять отдельный

Столько разделов 6, сколько разных кодов ОКТМО у источников ваших доходов.

Сумму вычета следует в этом случае разделять пропорционально между разными ОКТМО.

работодателя (вашего налогового агента) можно увидеть в справке

о доходах 2-НДФЛ, которую необходимо получить по месту работы.

Форма налоговой декларации 3-НДФЛ 2015, т.е. о доходах, полученных в 2015 году,

была изменена и отличается от формы за 2014 год.

Изменения внесены в форму декларации на основании

Приказа Федеральной Налоговой Службы от 24 декабря 2014г. N ММВ-7-11/671@ (в ред. "Приказа" ФНС России от 25.11.2015 N ММВ-7-11/544@).

а также узнать, чем отличается форма 3-НДФЛ 2015 года от 2014 можно по этой ссылке.

Советы по заполнению 3-НДФЛ

Обратите внимание, что в различных ситуациях могут заполняться различные разделы декларации, а некоторые разделы могут не заполняться вовсе.

Так, например, для индивидуального предпринимателя заполнять в декларации 3-НДФЛ нужно только титульный лист, разделы №1 и №6, и Лист В.

В то время как, в случае продажи имущества, вместо Листа В заполняются Листы А и Е.

Так, на листах А, Б и В приводятся сведения о доходах, полученных налогоплательщиком:

- от источников в РФ ();

- за пределами РФ ();

- от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики

После этого рассчитываются суммы доходов, не облагаемых НДФЛ

а также суммы различных налоговых вычетов, на получение которых

налогоплательщик претендует в данном налоговом периоде:

- стандартных и социальных ( и

Образцы (примеры) заполнения 3-НДФЛ Как использовать образец

Ниже Вы можете скачать образцы (примеры) налоговых деклараций 3-НДФЛ за 2013, 2014 и 2015 годы (для 2016 года), подготовленные при помощи программы Налогия.Декларация на нашем веб-сайте. Будьте, пожалуйста, очень осторожны при использовании этих образцов. В заполнении существует много тонкостей. Во-первых, если Ваша ситуация отличается от ситуации, представленной в примере, Вам, возможно, нужно будет заполнять декларацию по-другому, и даже, возможно, используя другие листы. Во-вторых, Ваша информация (такая, как различные коды) может отличаться от представленной в примере. Быстро получить правильную декларацию именно для Вашей ситуации, и подать ее онлайн можно здесь: "Декларация 3-НДФЛ" / "". Чтобы вернуть налог (получить вычет) за 2015 год

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога при получении стандартного налогового вычета в формате PDF.

Чтобы отчитаться по доходам 2015 года

Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF.

Чтобы вернуть налог (получить вычет) за 2014 год

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога при получении стандартного налогового вычета в формате PDF.

Чтобы отчитаться по доходам 2014 года

Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF.

Чтобы вернуть налог (получить вычет) за 2013 год

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога при получении стандартного налогового вычета в формате PDF.

Чтобы отчитаться по доходам 2013 года

Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации по доходам, полученным за пределами России в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации по доходам от предпринимательской деятельности в формате PDF.

Чтобы вернуть налог (получить вычет) за 2012 год

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.

Чтобы отчитаться по доходам 2012 года

Образец (пример) заполнения декларации по доходам, полученным за пределами России в формате PDF.

Образец (пример) заполнения декларации по доходам от предпринимательской деятельности в формате PDF.

Как заполнить декларацию без образца Вы можете заполнить декларацию на сайте Налогия в интернет-программе для заполнения 3-НДФЛ.

Способ заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2015 год

В каких случаях надо сдать декларацию поформе 3-НДФЛ

Но вот совсем другая ситуация: вывовремя непринесли документы вбухгалтерию на«родительский» вычет. Тоесть несообщили впрошлом году или еще раньше, что увас есть дети, накоторых полагается стандартный вычет. В этом случае самим обращаться завозвратом переплаченного налога вам непридется. После того как год закончился, бухгалтерия сама пересчитает вам сумму НДФЛ ивернет излишки.

В тех случаях, когда вывозмещаете налог избюджета, декларацию выможете подать влюбое время, непривязываясь к30апреля. Главное непозднее чем через три года после того, вкотором выоплатили лечение, обучение. Жилищный вычет возможен и с более ранней покупки. Нотолько в отношении доходов, которые выполучили запоследние три года.

С чего начать икак проще всего заполнить 3-НДФЛ

Теперь что касается самой отчетности. Вы,конечно, можете взять бумажный бланк декларации по из приказа ФНС России. Иначать заполнять каждую строку самостоятельно. Нопроще всего скачать ссайта ФНС специальную программу. Достаточно ввести через нее необходимые данные, иу вас будет файл сготовой декларацией. Останется лишь распечатать ее.

Как задать начальные условия для заполнения 3-НДФЛ

Что занести в «Сведения одекларанте»

Остальные четыре поля, поидее, лишь для ситуации, когда неуказан ИНН.Нопрограмма устроена так, что мимо полей «Дата рождения» и«Данные огражданстве» пройти нельзя. Главный совет: вбивайте все данные точно так, как они записаны ввашем удостоверяющем документе (скажем, паспорте гражданина РФ). Пример записи для поля «Кем выдан»: ОВД «Войковский» г. Москвы код подразделения 772046.

Какие суммы указать вразделе «Доходы, полученные вРФ»

У А. С. Кондратьева в2015 году были лишь доходы, облагаемые НДФЛ поставке 13процентов. Оннажал на«13» иназеленый «+» вменю «Источники выплат». Иввел сведения окомпании, вкоторой работает— ЗАО «Альфа». Просто переписал ихиз раздела 1 справки одоходах (по ), которую взял вбухгалтерии. Еще унего были доходы отпродажи автомобиля (бывшего всобственности менее трех лет). Еще раз щелчок на«+» ивбиваем Ф.И.О. покупателя— Иванов Петр Сергеевич. ИНН, КПП иОКАТО обязательны лишь для организаций. Доходы надо вводить вразрезе каждого источника имесяца.

Кондратьев выделил вверху «ЗАО “Альфа”», нажал «+» внижнем меню. Ивбил данные из справки одоходах: код дохода, сумма дохода, месяц дохода. Для некоторых доходов здесь женадо указать сумму икод вычета. Заянварь Кондратьев получил зарплату (код 2000)— 20000руб. ивознаграждение подоговору подряда (код 2010)— 4000руб.; зафевраль зарплату— 10000руб. иотпускные (код 2012)— 10000руб.; замарт—декабрь зарплату— по20000руб. ежемесячно. Общую сумму дохода программа считает автоматически. Данные для остальных полей берем из справки одоходах (см. рисунок ниже). Все это высветится потом на декларации.

Второй источник— П.

Налоговый период (код): 34(год). Образец заполнения декларации 3-НДФЛ Титул (Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)) Образец заполнения декларации 3-НДФЛ стр. 2 Исходные данные Работник весь 2010 год работал в ООО ромашки и получал 6000 в месяц. Также 6 месяцев он получал стандартный налоговый вычет 400 рублей Работник приобрёл земельный участок на 20 000 рублей Работник продал земельный участок на 20 000 рублей Нужно заполнить только Титул, Р.1, Р.2, лист А, Лист Д1, Лист Д2, Лист Е1. Пошаговая инструкция: ШАГ 1 Заполняем Лист Титул (Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)). Здесь всё просто: указываем номер корректировки (при первой подаче ставим цифру "0", при подаче после коррекции - "1", после второй коррекции - "2" и т.д.) Указываем налоговый период (код) - если декларация подается за год, то указываем цифру 34. Налоговый период - год, за который подаётся декларация. Код страны - 643 (Российская Федерация). Указываем свои данные. Код вида документа - 21 (паспорт). Образец заполнения декларации 3-НДФЛ Титул. ШАГ 2 Заполняем Р1 (Сведения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет/возврату из бюджета). Образец заполнения декларации 3-НДФЛ Р.1 КБК 1821 01 02021 01 1000 110. Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

КБК для уплаты ЕНВД (единый налог на вмененный доход)18 210 502 010 021 000 000

единый налог на вмененный доход за 2015, 2016 годы

пени за 2016 год

пени за 2016 год

штрафы за 2015, 2016 годы

КБК для уплаты УСН (упрощенная система налогообложения)18 210 501 011 011 000 000

налог с объекта обложения – доходы (6%) за 2015, 2016 годы

пени - налог с объекта обложения доходы (6%) за 2016 год

пени - налог с объекта обложения доходы (6%) за 2016 год

штраф - налог с объекта обложения доходы (6%) за 2015, 2016 годы

налог с объекта обложения – доходы минус расходы за 2015, 2016 годы

пени с объекта обложения – доходы минус расходы за 2016 год

пени с объекта обложения – доходы минус расходы за 2016 год

штрафы с объекта обложения – доходы минус расходы за 2015, 2016 годы

минимальный налог (1%) за 2015, 2016 годы

пени минимальный налог (1%) за 2016 год

пени минимальный налог (1%) за 2016 год

штраф минимальный налог (1%) за2015, 2016годы

КБК для уплаты ПСН (патентная система налогообложения)18 210 504 030 021 000 000

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения за2016год

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городского округа с внутригородским делением за 2016 год

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты внутригородских районов за 2016 год

пени за 2016 год

штрафы за2016 год

КБК для уплаты Фиксированного страхового взноса39 210 202 140 061 000 000

фиксированный взнос в Пенсионный фонд — страховая часть пенсии2015, 2016год

пени — страховая часть пенсии за2015, 2016год

фиксированный взнос в Пенсионный фонд — накопительная часть пенсии за 2013 год (за 2015, 2016 год взнос перечисляется одним платежом по КБК страховой части)

пени — накопительная часть пенсии за 2013 год(за 2015, 2016 год пени перечисляются одним платежом по КБК страховой части)

фиксированный взнос в Фонд медицинского страхования 2015, 2016 годы

пени в Фонд медицинского страхования2015, 2016годы

штраф в Фонд медицинского страхования2015, 2016годы

КБК для уплаты НДФЛ (налога на доходы физических лиц) за ИП18 210 102 020 011 000 000

НФДЛ за ИП за 2015, 2016 годы

штрафы за2015, 2016годы

КБК для уплаты взносов в фонды и НДФЛ за работников39 210 202 010 061 000 000

взнос в пенсионный фонд – страховая часть пенсии за2015, 2016 годы

пени — страховая часть пенсии за2015, 2016годы

штрафы — страховая часть пенсии за 2015, 2016 годы

взнос в пенсионный фонд – накопительная часть пенсии за 2013 год (за 2015, 2016 год взнос перечисляется одним платежом по КБК страховой части)

пени – накопительная часть пенсии за 2013 год (за 2015, 2016 год пени перечисляются одним платежом по КБК страховой части)

штрафы — накопительная часть пенсии за 2013 год (за 2015, 2016 год штрафы перечисляются одним платежом по КБК страховой части)

взносы на обязательное медицинское страхование –2015, 2016годы

пени за2015, 2016годы

штрафы за2015, 2016годы

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за2015, 2016годы

пени за2015, 2016годы

штрафы за2015, 2016годы

социальное страхование от несчастных случаев на производстве за2015, 2016годы

пени за2015, 2016годы

штрафы за2015, 2016годы

штрафы за нарушение срока представления в ФСС отчётности или её непредставление, несвоевременная регистрация

НДФЛ за работников за2015, 2016годы

штрафы за2015, 2016годы

КБК для уплаты НДС (налога на добавленную стоимость)18 210 301 000 011 000 000

НДС на товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ за2015, 2016годы

пени — НДС на товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ за2016год

пени — НДС на товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ за 2014год

штрафы — НДС на товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ за2015, 2016годы

КБК для уплаты ЕСХН (единого сельскохозяйственного налога)18 210 503 010 011 000 000

ЕСХН за2015, 2016годы

штрафы за2015, 2016годы

КБК для уплаты налога на имущество физических лиц18 210 601 010 031 000 000

налог на имущество физических лиц по объектам, находящимся на территории внутригородских муниципальных образований городов Москвы и Санкт-Петербурга за2015, 2016годы

штрафы за2015, 2016годы

налог на имущество физических лиц по объектам, находящимся на территории городских округов за2015, 2016годы

штрафы за2015, 2016годы

налог на имущество физических лиц по объектам, находящимся на территории межселенных поселений за2015, 2016годы

штрафы за2015, 2016годы

налог на имущество физических лиц по объектам, находящимся в границах поселений за2015, 2016годы

штрафы за2015, 2016годы

КБК для уплаты транспортного налога для ИП (физических лиц)18 210 604 012 021 000 000

транспортный налог2015, 2016годы для физических лиц (ИП)

штрафы за2015, 2016годы

ШАГ 3 Заполняем Р2 (Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке).

Для расчета данного показателя из общей суммы дохода, облагаемого по ставке 13% (показатель по коду строки 010 Раздела 1 декларации), следует вычесть следующие значения: сумму доходов, не подлежащих налогообложению согласно абзацу седьмому и. и статьи 217 НК, указанных в подпункте 1.9 Листа Г1; сумму. предусмотренных статьей 218 НК, указанных в подпункте 2.8 Листа Ж1; сумму. предусмотренных статьей 219 Кодекса, указанных в пункте 3 Листа Ж2 и в пункте 3 Листа Ж3; сумму расходов (убытков) по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок в соответствии со статьями 214.1, 214.3, 214.4 НК, указываемых в подпункте 11.3 Листа З; сумму. предусмотренных статьей 221 НК, и налоговых вычетов, предусмотренных НК, указанных в подпункте 3.2 Листа В, пункте 6 Листа Д, пункте 4 листа Е; сумму имущественного налогового вычета по расходам на новое строительство или приобретение объекта, предусмотренного НК, предоставленного в отчетном налоговом периоде налоговым агентом (работодателем) на основании уведомления налогового органа, указанных в подпункте 2.5 Листа И; сумму имущественного налогового вычета по расходам на уплату процентов по целевым займам (кредитам), полученным от кредитных и иных организаций Российской Федерации, а также по кредитам, полученным в целях рефинансирования (перекредитования) кредитов (займов) на новое строительство или приобретение объекта, предоставленного в отчетном налоговом периоде налоговым агентом (работодателем) на основании уведомления налогового органа, указанных в подпункте 2.6 Листа И; в подпункте 2.8 - указывается сумма расходов на новое строительство или приобретение объекта, принимаемая для целей имущественного налогового вычета за отчетный налоговый период на основании декларации. Данная сумма не должна превышать размер налоговой базы, исчисленной в подпункте 2.7; в подпункте 2.9 - указывается сумма расходов по уплате процентов по целевым займам (кредитам), полученным от кредитных и иных организаций Российской Федерации, а также по кредитам, полученным в целях рефинансирования (перекредитования) кредитов (займов) на новое строительство или приобретение объекта, принимаемая для целей имущественного налогового вычета за отчетный налоговый период на основании декларации. Данная сумма не должна превышать разность между значениями подпунктов 2.7 и 2.8; в подпункте 2.10 - указывается остаток имущественного налогового вычета по расходам на новое строительство или приобретение объекта, переходящий на следующий налоговый период. При этом, если часть имущественного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса, была предоставлена налогоплательщику в предыдущие налоговые периоды, значение подпункта 2.10 определяется в виде разности между значением подпункта 1.11 и суммой значений подпунктов 2.1, 2.5 и 2.8.

СБОРЫ и ПЛАТЕЖИ

УСН (упрощенка) и

НАЛОГ на ИМУЩЕСТВО

ПОСОБИЯ на ДЕТЕЙ

МАТЕРИНСКИЙ капитал ДЕКРЕТНЫЕ

По уходу до 1.5 лет

СТРАХОВЫЕ взносы ИП

Адреса ПФР и ФСС

Кодексы и Законы РФ

Консультация ЮРИСТА АДМИНИСТРАТИВНОЕ право ЖИЛИЩНОЕ право, кредит

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО ЖАЛОБЫ

КАДРОВАЯ РАБОТА РАБОТА и ОТПУСК

КОМАНДИРОВКА Материалы и ОХРАНА ТРУДА

Как заполнить 3-НДФЛ, Программа Декларация 2015 для заполнения

Чтобы получить имущественный вычет, нужно подать в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ. Делает это программа Декларация 2014.

Программа Декларация 2015 для заполнения декларации 3-НДФЛ

Чтобы получить имущественный вычет, нужно подать в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ. Делает это программа Декларация 2014.

Как заполнить 3-НДФЛ для имущественного вычета. Программа для заполнения 3-НДФЛ - Декларация 2016

Если Вы купили квартиру, земельный участок, либо строите квартиру в долевом участии, проходите обучение, при этом оплачиваете за него сами, получаете медицинское обслуживание и покупаете медикаменты, значит вам необходимо заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и сдать её с комплектом подтверждающих первичных документов в свою инспекцию.

С чего начать и как проще всего заполнить 3-НДФЛ

Чтобы вы смогли заполнить декларацию, возьмите в бухгалтерии справку 2-НДФЛ за тот год, за который вы собираетесь составлять декларацию.

Можно взять бумажный бланк декларации по форме 3-НДФЛ из приказа ФНС России и самостоятельно начать заполнять каждую строку. Но удобнее будет скачать с сайта ФНС специальную программу Декларация 2016. Достаточно ввести через нее необходимые данные, и у вас будет файл с готовой декларацией. Останется лишь распечатать ее.

Для каждого года отчетности по 3-НДФЛ существует отдельная программа. Потому что законодательство постоянно меняется, потому и форму обновляют.

По указанной выше ссылке вы сможете быстро скачать и установить нужную для заполнения декларации 3-НДФЛ программу "Декларация 2016 ", установить её на своем компьютере и согласно пошаговой инструкции заполнить декларацию.

Лучший способ выразить благодарность автору - поделиться с друзьями. Узнавайте о появлении нового материала первым! Подпишитесь на обновления по email:Ищите нужную информацию у нас на сайте. В форме поиска укажите свой запрос за обновлениями в Москва, Санкт-Петербург (СПб), Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Саратов, Уфа, Красноярск, Самара, Волгоград, Рязань, Омск, Челябинск, Краснодар, Тольятти, Ижевск, Ярославль, Химки, Люберцы (Московская область)ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ по теме

Все риски, связанные с принятием решений на основании предоставляемой Сайтом информации, лежат на пользователе.

При запуске программы «Декларация» открывается окно следующего вида. Начинаем работу с закладки «Задание условий»:

В блоке «Тип декларации» по умолчанию устанавливается значение 3-НДФЛ.

В блоке «Общая информация» необходимо указать:

Номер инспекции - указывается код налогового органа по месту жительства в Российской Федерации (при отсутствии места жительства в Российской Федерации - код налогового органа постановки на учет по месту пребывания) налогоплательщика, в который представляется Декларация). Его необходимо выбрать из справочника, который откроется, если нажать кнопку:

В строке Номер корректировки по умолчанию выставлено значение «0». При представлении в налоговый орган первичной Декларации по реквизиту "номер корректировки" проставляется "0", при представлении уточненной Декларации указывается "номер корректировки", отражающий, какая по счету уточненная Декларация представляется в налоговый орган (например, "1", "2", и т.д.);

В блоке «Признак налогоплательщика» необходимо отметить тот признак, который Вы имеете. В данном блоке указывается категория налогоплательщика, к которой относится налогоплательщик, в отношении доходов которого представляется Декларация. Если Вы не являетесь индивидуальным предпринимателем, главой фермерского хозяйства, адвокатом или нотариусом, то оставьте выставленную по умолчанию отметку в графе «Иное физическое лицо».

Если Вы не имели в отчетном году доходов в иностранной валюте или доходов от предпринимательской деятельности, в строке «Имеются доходы» оставьте выставленную по умолчанию «галочку».

В блоке «Достоверность подтверждается» указываем значение «Лично».

Если достоверность подтверждается представителем физического лица, то копия документа, подтверждающего полномочия законного или уполномоченного представителя налогоплательщика на подписание представляемой Декларации, должна прилагаться к Декларации.

После заполнения закладки «Задание условий», окно программы выглядит следующим образом:

2. Далее переходим к работе на закладке «Сведения о декларанте». В этом разделе заполняются все данные на физическое лицо, которое подает декларацию.

Этот раздел состоит из 2-х страниц. Поэтому сначала заполните данные о своих фамилии, имени, отчестве, ИНН, месте рождения, а также о документе, удостоверяющем личность (вид документа Вы можете выбрать из справочника, нажав на кнопку

Далее нажимаем на кнопку и указываем свой домашний адрес и контактный телефон.

3. Следующая закладка, необходимая к заполнению «Доходы, полученные в РФ».

В этом разделе показываются доходы, облагаемые по разным ставкам - 13, 9 и 35%. Причем заносят сюда не только доходы по справкам. но и все остальные доходы, например, от предпринимательской деятельности, от продажи квартиры и пр.

Необходимо отметить ту налоговую ставку, по которой облагаются полученные Вами доходы, например, выбираем ставку – 13% и нажимаем на знак:

Перед нами открывается окно, которое необходимо заполнить: ввести наименование налогового агента, ИНН, КПП, код ОКАТО.